Endergebnis. Die S-Corporation ist der einzige Unternehmenssteuerstatus, mit dem Sie Sozialversicherungs- und Medicare-Steuern sparen und gleichzeitig eine Doppelbesteuerung vermeiden können. Eine als S corp besteuerte LLC bietet die Vorteile einer Kapitalgesellschaft und bietet gleichzeitig Flexibilität bei der Einkommensbehandlung.
Soll ich aus meiner LLC eine S-Corp machen?
Obwohl die Besteuerung wie eine S-Corporation wahrscheinlich am seltensten von Kleinunternehmern gewählt wird, ist dies eine Option. Für einige LLCs und ihre Eigentümer kann dies tatsächlich eine Steuereinsparung von Ersparnissen bedeuten, insbesondere wenn die LLC ein aktives Gewerbe oder Geschäft betreibt und die Lohnsteuern für den Eigentümer oder die Eigentümer hoch sind.
Warum würden Sie S corp gegenüber LLC wählen?
Wenn mehrere Personen an der Führung des Unternehmens beteiligt sind, wäre eine S-Corp besser als eine LLC, da die Aufsicht über den Vorstand erfolgen würde. Außerdem können Mitglieder Mitarbeiter sein, und eine S-Corp ermöglicht den Mitgliedern, Bardividenden aus Unternehmensgewinnen zu erh alten, was eine großartige Mitarbeitervergünstigung sein kann.
Was ist besser für ein kleines Unternehmen LLC oder S Corporation?
Während es von Ihren spezifischen Umständen abhängen kann, ist im Allgemeinen eine Standard-LLC-Steuerstruktur besser als eine S-Corp für das H alten von Mietobjekten Dies liegt daran, dass Mieteinnahmen normalerweise berücksichtigt werden passives Einkommen, d.h. es unterliegt nicht der Selbstständigensteuer.
Wer zahlt mehr Steuern LLC oder S Corp?
Steuerpflicht und Meldepflichten
LLC-Eigentümer müssen eine Steuer von 15,3 % auf alle Nettogewinne zahlen. S-Unternehmen haben lockerere Steuer- und Anmeldeanforderungen als C-Unternehmen. Eine S-Corp. unterliegt nicht der Körperschaftsteuer und alle Gewinne gehen durch die Gesellschaft.